Conseiller·ère principal·e, Contrôles internes at VIA HFR - VIA TGF Inc
Vous voulez entreprendre un défi stimulant et percutant? Nous sommes à la recherche d’un·e conseiller·ère principal·e, Contrôles internes
Le rôle
Au sein d'un service financier en pleine croissance et en constante évolution, le ou la conseiller·ère principal·e, Contrôles internes jouera un rôle clé dans le renforcement de la gouvernance financière, de la conception des contrôles et des cadres de conformité au sein de l'organisation. Il s'agit d'un poste à la fois pratique et stratégique, dont le titulaire sera chargé de faire progresser la maturité des contrôles internes, de soutenir les multiples parties prenantes de l'audit et de veiller à ce que les opérations commerciales en constante évolution restent conformes, efficaces et bien documentées.
Les responsabilités
- Concevoir, mettre en œuvre et améliorer les contrôles internes relatifs à l'information financière et aux processus opérationnels, en veillant à leur conformité avec les exigences comptables et réglementaires.
- Surveiller et tester l'efficacité des contrôles, identifier les faiblesses et mettre en œuvre des plans de correction en collaboration avec les parties prenantes internes.
- Assurer la liaison avec les auditeurs internes, externes et spéciaux, coordonner les demandes d'audit et veiller à ce que les réponses soient précises et fournies en temps opportun.
- Gérer les relations avec les consultants tiers qui apportent leur soutien aux travaux de documentation et d'évaluation des contrôles.
- Maintenir et mettre à jour les organigrammes des processus, les matrices de contrôle et la documentation connexe à mesure que les processus évoluent.
- Développer et exécuter un programme de surveillance et de test afin d'évaluer l'efficacité continue des contrôles.
- Collaborer avec les responsables commerciaux et financiers afin de rédiger, mettre à jour et surveiller les politiques, directives et procédures financières.
- Soutenir les rapports financiers ad hoc et autres initiatives liées aux finances dans le cadre de l'équipe financière au sens large.
- Contribuer aux initiatives d'amélioration continue, à la rationalisation des processus et au renforcement des cadres de contrôle interne dans toute l'organisation.
Les exigences
- Titre de CPA ou qualification professionnelle équivalente en comptabilité préférée.
- Minimum 8 ans d'expérience dans le domaine des contrôles internes, de l'audit ou de la conformité financière, idéalement au sein d'un cabinet d'expertise comptable ou d'une grande entreprise.
- Expérience avérée dans la conception et la mise en œuvre de cadres de contrôle (par exemple, SOX, NI 52-109, COSO).
- Excellente compréhension des processus de reporting financier et des principes de gestion des risques.
- Excellentes compétences en matière de gestion des relations et de communication, avec la capacité de communiquer efficacement avec de multiples parties prenantes internes et externes.
- Très organisé, adaptable et à l'aise dans un environnement en constante évolution et au rythme rapide.
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Chez Alto, nous croyons à la force des équipes diversifiées. Nous aspirons à offrir un environnement de travail inclusif et équitable où chaque personne peut se développer et s’épanouir. Alto offre des chances d’emploi égales à tous et toutes et invite les personnes qualifiées, peu importe leur identité, leur origine ou leur situation, à présenter leur candidature
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